招聘要求
任职要求:
1、大学本科以上学历,审计、会计等相关专业;
2、五年以上审计工作经验;
3、具有注册会计师资格优先;
4、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强;
5、较强的组织、计划、控制、协调能力;
6、有上市公司或大型集团内部审计工作经验者优先;
岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对公司的会计核算和预算工作进行监督检查, 对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督
;
3、进行内部控制有效性审计、募集资金审计、财务报表审计以及业务流程和其他专项审计项目并出具审计报告